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| 伸和奏園株式会社 | ||||||||||||
| 東京都足立区平野1丁目6番11号 | ||||||||||||
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税込
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| 伸和奏園株式会社 |
単位: 円
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| 【流動資産】 | |||||||||||||||||||
| 現金 |
151,898
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| 普通預金 |
4,046,876
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| 売掛金 |
132,440
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| 流動資産合計 |
4,331,214
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| 【固定資産】 | |||||||||||||||||||
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| 【繰延資産】 | |||||||||||||||||||
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| 資産の部合計 |
4,331,214
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| 【流動負債】 | |||||||||||||||||||
| 未払金 |
12,446
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| 未払法人税等 |
430,000
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| 流動負債合計 |
442,446
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| 【固定負債】 | |||||||||||||||||||
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| 【引当金】 | |||||||||||||||||||
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| 負債の部合計 |
442,446
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| 【資本金】 | |||||||||||||||||||
| 資本金 |
3,000,000
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| 資本金合計 |
3,000,000
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| (その他の資本剰余金) | |||||||||||||||||||
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| 【利益剰余金】 | |||||||||||||||||||
| 当期未処分利益 |
888,768
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| (うち当期利益) |
888,768
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| 利益剰余金合計 |
888,768
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| 資本の部合計 |
3,888,768
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| 負債・資本の部 計合計 |
4,331,214
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| 【重要な会計方針】 | |||||||||||||||||||
| 少額減価償却210,385円 | |||||||||||||||||||
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税込
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| 伸和奏園株式会社 |
単位: 円
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| 【売上高】 | ||||||||||||||||||||
| 売上高(完成工事高) |
4,436,416
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| 現金売上高(完成工事高) |
398,040
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| 売上高合計 |
4,834,456
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| 【売上原価】 | ||||||||||||||||||||
| 売上総損益合計 |
4,834,456
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| 【販売費及び一般管理費】 | ||||||||||||||||||||
| 役員報酬 |
1,302,800
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| 福利厚生費 |
175,984
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| 消耗品費 |
77,418
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| 事務用品費 |
9,412
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| 地代家賃 |
1,140,000
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| 租税公課 |
3,500
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| 減価償却費 |
210,385
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| 旅費交通費(通信交通費) |
55,480
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| 通信費(通信交通費) |
42,431
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| 動力用水道光熱費 |
74,878
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| 支払手数料 |
5,900
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| 接待交際費 |
13,715
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| 新聞図書費 |
44,667
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| 外注費 |
69,900
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| 発生材処分費(工事原価) |
172,971
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| 燃料費(工事原価) |
35,000
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| 材料費(工事原価) |
91,358
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| 販売費及び一般管理費合計 |
3,525,799
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| 営業損益合計 |
1,308,657
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| 【営業外収益】 | ||||||||||||||||||||
| 受取利息 |
28
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| 雑収入 |
10,083
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| 営業外収益合計 |
10,111
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| 【営業外費用】 | ||||||||||||||||||||
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| 経常損益合計 |
1,318,768
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| 【特別利益】 | ||||||||||||||||||||
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| 【特別損失】 | ||||||||||||||||||||
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| 税引前当期損益合計 |
1,318,768
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| 【当期損益】 | ||||||||||||||||||||
| 法人税、住民税及び事業税等 |
430,000
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| 当期損益合計 |
-430,000
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| 当期損益合計 |
888,768
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| 当期未処分損益合計 |
888,768
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税込
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| 伸和奏園株式会社 |
単位: 円
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| 【当期未処分利益】 | ||||||||||||||
| 当期未処分損益 |
888,768
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| 【任意積立金取崩額】 | ||||||||||||||
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| 【合計】 | ||||||||||||||
| 合計 |
888,768
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| 【利益金処分額】 | ||||||||||||||
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| 【次期繰越損益】 | ||||||||||||||
| 次期繰越利益 |
888,768
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| 上記の通りご報告申し上げます。 | ||||||||||||||
| 代表取締役 奥西 悠二 | ||||||||||||||
| いずれも適法かつ妥当であることを認めます。 | ||||||||||||||
